为进一步规范学校财政收支审计工作,学校纪委会同财务科开展校内财政收支审计工作,近期由成都中大会计事务所完成审计报告的草拟工作。5月31日中午,针对审计报告相关内容,学校组织召开财政收支审计联席工作会议,由学校校长王永莲主持,学校副校长龚文安、财务科科长苏峰、纪委办主任任晖参会。
纪委办主任任晖对财政收支审计报告开展逐条说明,与会人员逐条发表意见,对发现问题提出整改方向。龚校长在会上谈到,本次财政收支审计工作既是一次对既往工作的巡视,也是对制度更新的检查,相关部门要高度重视此项工作,保证审计发现问题逐条消化,要避免类似问题再次发生,问题涉及部门和人员要做好业务学习,通过问题整改来提升工作能力。
王校长在会上要求,财政收支审计整改工作必须立即开始,同时涉及到的部门要举一反三,对制度进行梳理,对部门工作进行规范,能够说明的问题限期说明,不能够说明的问题要及时整改。要通过本次财政收支审计工作规范工作流程,厘清权责划分。各部门对部门内部制度必须开展自查,该更新的制度按照学校规定及时更新,该补充的规范及时补充。要切切实实利用财政收支审计结果将学校工作进一步规范。
供稿:纪委办公室